4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
29
Data de Lançamento: 24/02/2017 |
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2368/000-2017
76.467,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
76.467,11
1,0000
76.467,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2369/000-2017
5.685,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
5.685,40
1,0000
5.685,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2370/000-2017
3.986,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
3.986,12
1,0000
3.986,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2371/000-2017
8.817,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
8.817,52
1,0000
8.817,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2372/000-2017
603,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
603,93
1,0000
603,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2373/000-2017
20.400,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
20.400,00
1,0000
20.400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2374/000-2017
549,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
549,22
1,0000
549,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
2377/000-2017
3.200,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
3.200,30
1,0000
3.200,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
2378/000-2017
1.858,58
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.858,58
1,0000
1.858,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
2379/000-2017
310,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
310,31
1,0000
310,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
2380/000-2017
3.673,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
3.673,91
1,0000
3.673,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
2381/000-2017
225,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
225,32
1,0000
225,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2660/000-2017
1.212,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.212,14
1,0000
1.212,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
9
2375/000-2017
2.294,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
2.294,68
1,0000
2.294,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.94.01
O
10
2661/000-2017
2.674,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
2.674,76
1,0000
2.674,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.94.01
O
10
2662/000-2017
461,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
461,54
1,0000
461,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
12
2376/000-2017
4.599,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
4.599,48
1,0000
4.599,48
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
29
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
25
2382/000-2017
243,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
243,87
1,0000
243,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
12
2663/000-2017
45,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
45,37
1,0000
45,37
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
13
2348/000-2017
404,44
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - GABINETE
404,44
1,0000
404,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
2383/000-2017
26.454,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
26.454,34
1,0000
26.454,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
2384/000-2017
2.806,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
2.806,43
1,0000
2.806,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
2385/000-2017
1.585,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.585,34
1,0000
1.585,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
2386/000-2017
4.106,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
4.106,32
1,0000
4.106,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
2387/000-2017
7.200,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
7.200,00
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
2388/000-2017
126,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
126,48
1,0000
126,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
37
2389/000-2017
1.361,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.361,13
1,0000
1.361,13
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
38
2350/000-2017
66,20
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - JURÍDICO
66,20
1,0000
66,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
64
2398/000-2017
566,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
566,84
1,0000
566,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
64
2399/000-2017
38.999,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
38.999,59
1,0000
38.999,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
2390/000-2017
69.939,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
69.939,36
1,0000
69.939,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
2391/000-2017
19.537,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
19.537,13
1,0000
19.537,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
2392/000-2017
8.181,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
8.181,27
1,0000
8.181,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
2393/000-2017
15.556,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
15.556,27
1,0000
15.556,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
2394/000-2017
3.453,36
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
29
Vl. Pago
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
3.453,36
1,0000
3.453,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
2395/000-2017
3.427,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
3.427,91
1,0000
3.427,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
58
2396/000-2017
733,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
733,49
1,0000
733,49
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
66
205/000-2017
2.615,40
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO 044/2016 - ADMINISTRAÇÃO
2.615,40
CM/CO
1.005,9200
2,60
241/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
53
436/000-2017
5.000,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - |
ADMINISTRAÇÃO |
5.000,00
CM/CO
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
61
2397/000-2017
5.552,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
5.552,28
1,0000
5.552,28
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/011-2017
29.504,33
1 - Referente PASEP Retido no mês de 02/2017 - CC 5103-9 FPM
29.504,33
1,0000
29.504,33
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/012-2017
292,65
1 - Referente PASEP Retido no mês de 02/2017 CC 7749-6 FEP
292,65
1,0000
292,65
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/013-2017
115,37
1 - Referente PASEP Retido no mês 02/2017 CC 283141-4 ICMS
115,37
1,0000
115,37
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/014-2017
3,58
1 - Referente PASEP Retido no mês 02/2017 CC 5202-7 ITR
3,58
1,0000
3,58
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/015-2017
902,58
1 - Referente PASEP Retido no mês 02/2017 CC 7749-6 ANP
902,58
1,0000
902,58
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/016-2017
212,12
1 - Referente PASEP Retido no mês 02/2017 CC 13990-4 CFM
212,12
1,0000
212,12
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
62
2351/000-2017
719,14
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRAÇÃO
719,14
1,0000
719,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2400/000-2017
57.583,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
57.583,26
1,0000
57.583,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2401/000-2017
9.179,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
9.179,30
1,0000
9.179,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2402/000-2017
5.909,95
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
5.909,95
1,0000
5.909,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2403/000-2017
11.892,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
11.892,10
1,0000
11.892,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2404/000-2017
1.997,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.997,57
1,0000
1.997,57
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
29
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2405/000-2017
7.200,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
7.200,00
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2406/000-2017
1.652,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.652,54
1,0000
1.652,54
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/004-2017
443,11
1 - Referente Tarifa Bancária 02/2017 CC 51030-0 BB BC 1800
443,11
1,0000
443,11
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/005-2017
319,60
1 - Referente Tarifa Bancária 02/2017 CC 507981-0 BB BC 1121
319,60
1,0000
319,60
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/005-2017
141,60
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - FINANÇAS
141,60
SV
24,0000
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/006-2017
25.192,70
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REF. 02/17 - C/C 350-4 - BC 1841 CEF - |
FINANÇAS |
25.192,70
SV
4.269,9500
5,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
86
2407/000-2017
4.049,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
4.049,34
1,0000
4.049,34
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
87
2352/000-2017
554,70
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - FINANÇAS
554,70
1,0000
554,70
Outros/Não Aplicável
SILVIA MARQUES TOLEDO
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
112.030.268-46
79
2620/000-2017
50,56
1 - RESTITUIÇÃO DE TAXA DE EXPEDIENTE - CQTM - PROCESSO N° 5891/2016
50,56
1,0000
50,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
2408/000-2017
51.964,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
51.964,82
1,0000
51.964,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
2409/000-2017
5.513,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
5.513,16
1,0000
5.513,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
2410/000-2017
4.427,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
4.427,51
1,0000
4.427,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
2411/000-2017
2.651,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
2.651,51
1,0000
2.651,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
2412/000-2017
7.200,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
7.200,00
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
2413/000-2017
1.535,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.535,29
1,0000
1.535,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
126
2414/000-2017
2.398,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
2.398,99
1,0000
2.398,99
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E |
OBRA |
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
127
2354/000-2017
220,91
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - OBRAS
220,91
1,0000
220,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
2415/000-2017
16.232,34
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
29
Vl. Pago
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
16.232,34
1,0000
16.232,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
2416/000-2017
2.488,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
2.488,63
1,0000
2.488,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
2417/000-2017
1.557,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.557,17
1,0000
1.557,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
2418/000-2017
4.262,83
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
4.262,83
1,0000
4.262,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
2419/000-2017
7.200,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
7.200,00
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
2420/000-2017
1.020,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.020,54
1,0000
1.020,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.94.01
O
141
2664/000-2017
7.103,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
7.103,90
1,0000
7.103,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.94.01
O
141
2665/000-2017
333,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
333,00
1,0000
333,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
149
7/002-2017
138,29
1 - Referente Tarifa Bancária 02/2017 CC 305-9 CEF BC 1559
138,29
1,0000
138,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
143
2421/000-2017
1.236,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.236,36
1,0000
1.236,36
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE |
URBANA |
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
144
2356/000-2017
199,46
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - TRANSITO
199,46
1,0000
199,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2422/000-2017
110.008,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
110.008,06
1,0000
110.008,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2423/000-2017
2.365,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
2.365,68
1,0000
2.365,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2424/000-2017
6.903,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
6.903,39
1,0000
6.903,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2425/000-2017
8.810,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
8.810,87
1,0000
8.810,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2426/000-2017
3.199,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
3.199,99
1,0000
3.199,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2427/000-2017
4.516,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
4.516,43
1,0000
4.516,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2428/000-2017
7.200,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
7.200,00
1,0000
7.200,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
29
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2429/000-2017
17.764,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
17.764,19
1,0000
17.764,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
198
2430/000-2017
15.326,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
15.326,28
1,0000
15.326,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
199
2667/000-2017
755,46
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
755,46
1,0000
755,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
199
2668/000-2017
94,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
94,43
1,0000
94,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
199
2717/000-2017
113,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
113,32
1,0000
113,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
201
2669/000-2017
17,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
17,01
1,0000
17,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
201
2710/000-2017
10.940,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
10.940,10
1,0000
10.940,10
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
202
2360/000-2017
6.741,92
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - GARAGEM
6.741,92
1,0000
6.741,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2431/000-2017
31.353,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
31.353,85
1,0000
31.353,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2432/000-2017
2.627,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
2.627,69
1,0000
2.627,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2433/000-2017
1.463,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.463,33
1,0000
1.463,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2434/000-2017
461,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
461,67
1,0000
461,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2435/000-2017
522,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
522,26
1,0000
522,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2436/000-2017
7.200,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
7.200,00
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2437/000-2017
1.290,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.290,07
1,0000
1.290,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
230
2438/000-2017
3.129,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
3.129,77
1,0000
3.129,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
233
2439/000-2017
2.370,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
2.370,63
1,0000
2.370,63
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO |
AGRARIO |
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
234
2361/000-2017
787,04
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
29
Vl. Pago
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - DESENV. |
AGRÁRIO |
787,04
1,0000
787,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2440/000-2017
115.404,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
115.404,01
1,0000
115.404,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2441/000-2017
5.575,46
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
5.575,46
1,0000
5.575,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2442/000-2017
7.932,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
7.932,63
1,0000
7.932,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2443/000-2017
10.672,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
10.672,86
1,0000
10.672,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2444/000-2017
2.797,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
2.797,54
1,0000
2.797,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2445/000-2017
7.200,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
7.200,00
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2446/000-2017
8.103,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
8.103,17
1,0000
8.103,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2670/000-2017
75,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
75,19
1,0000
75,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2671/000-2017
12,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
12,49
1,0000
12,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.94.01
O
282
2672/000-2017
93,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
93,26
1,0000
93,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.94.01
O
282
2673/000-2017
3.258,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
3.258,43
1,0000
3.258,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.94.01
O
282
2674/000-2017
219,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
219,22
1,0000
219,22
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
187/000-2017
-304,72
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS. - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
289
2448/000-2017
5.654,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
5.654,36
1,0000
5.654,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
289
2675/000-2017
11,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
11,34
1,0000
11,34
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
290
2264/000-2017
9.976,58
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - SAÚDE
9.976,58
1,0000
9.976,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2449/000-2017
570.675,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
570.675,64
1,0000
570.675,64
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
29
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2450/000-2017
15.229,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
15.229,02
1,0000
15.229,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2451/000-2017
35.269,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
35.269,74
1,0000
35.269,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2452/000-2017
1.542,96
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.542,96
1,0000
1.542,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2453/000-2017
29.322,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
29.322,92
1,0000
29.322,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2454/000-2017
41.676,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
41.676,51
1,0000
41.676,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
2460/000-2017
65.646,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
65.646,05
1,0000
65.646,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
2461/000-2017
385,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
385,51
1,0000
385,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
2462/000-2017
4.878,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
4.878,62
1,0000
4.878,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
2463/000-2017
1.721,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.721,86
1,0000
1.721,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
2464/000-2017
2.248,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
2.248,80
1,0000
2.248,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2486/000-2017
54.669,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
54.669,42
1,0000
54.669,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2487/000-2017
2.077,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
2.077,16
1,0000
2.077,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2488/000-2017
4.315,23
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
4.315,23
1,0000
4.315,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2489/000-2017
719,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
719,29
1,0000
719,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2490/000-2017
1.279,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.279,87
1,0000
1.279,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2491/000-2017
3.379,45
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
3.379,45
1,0000
3.379,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
2457/000-2017
7.056,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
7.056,04
1,0000
7.056,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
2458/000-2017
749,60
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
29
Vl. Pago
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
749,60
1,0000
749,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
309
2447/000-2017
14.649,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
14.649,88
1,0000
14.649,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
309
2455/000-2017
11.180,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
11.180,91
1,0000
11.180,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
349
2465/000-2017
2.440,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
2.440,36
1,0000
2.440,36
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
333
690/001-2017
220,40
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA ATENDER O PSF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
220,40
UN
38,0000
5,80
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
333
691/001-2017
92,80
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA ATENDER O PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
92,80
UN
16,0000
5,80
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
333
692/001-2017
81,20
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA ATENDER O PSF TAQUARUÇU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
81,20
UN
14,0000
5,80
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
358
699/000-2017
52,80
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL POR UM |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
52,80
KG
20,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
333
703/000-2017
52,80
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - POR UM |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
52,80
KG
20,0000
2,64
10295/2015
Pregão Presencial
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES |
MACROSUL |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
95.433.397/0001-11
333
708/000-2017
1.325,00
1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - MD/MANDAUS II ADULTO/FABRICANTE: ROSSMAX INTER - |
PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - |
SAÚDE |
1.325,00
UN
5,0000
265,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
333
717/000-2017
316,80
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E |
VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
316,80
KG
120,0000
2,64
10295/2015
Pregão Presencial
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES |
MACROSUL |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
95.433.397/0001-11
333
750/000-2017
2.650,00
1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - MD/MANDAUS II ADULTO/FABRICANTE: ROSSMAX INTER - |
PARA USO DE TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.650,00
UN
10,0000
265,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
333
759/000-2017
633,60
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DE TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE |
03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
633,60
KG
240,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
333
923/000-2017
52,80
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
52,80
KG
20,0000
2,64
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
950/000-2017
304,93
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
42,32
UN
4,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
29
Vl. Pago
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - COFFEE BREAK PARA O GRUPO DE GESTANTE DO |
PSF REGISTRO B E PSF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
88,90
LT
10,0000
8,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
358
1288/000-2017
754,87
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
754,87
LT
198,6500
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
1378/000-2017
8.913,86
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
815,85
LT
259,8300
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
7.970,74
LT
2.097,5600
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
127,27
LT
41,5900
3,06
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
808/002-2017
2.105,36
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA |
UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.105,36
1,0000
2.105,36
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/004-2017
145,00
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS |
ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
145,00
1,0000
145,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
925/001-2017
46.395,48
1 - EXAME DE CALCIO
111,80
SV
43,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
4.140,36
SV
636,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
13.924,58
SV
1.214,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.187,06
SV
278,0000
4,27
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
180,00
SV
45,0000
4,00
6 - EXAME DE URINA TIPO I
7.325,50
SV
1.225,0000
5,98
7 - EXAME DE ACIDO URICO
983,50
SV
281,0000
3,50
8 - EXAME DE CREATININA
1.501,50
SV
429,0000
3,50
9 - EXAME DE TGO
994,00
SV
284,0000
3,50
10 - EXAME DE TGP
990,50
SV
283,0000
3,50
11 - EXAME DE UREIA
1.242,50
SV
355,0000
3,50
12 - EXAME DE SODIO
539,00
SV
154,0000
3,50
13 - EXAME DE POTASSIO
542,50
SV
155,0000
3,50
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
8.468,58
SV
471,0000
17,98
15 - EXAME DE BETA HCG
89,46
SV
18,0000
4,97
16 - EXAME DE AMILASE
5,97
SV
3,0000
1,99
17 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
39,68
SV
8,0000
4,96
18 - EXAME DE BILIRRUBINAS
33,83
SV
17,0000
1,99
19 - EXAME DE CKMB
7,00
SV
2,0000
3,50
20 - EXAME DE DHL
1,99
SV
1,0000
1,99
21 - EXAME DE MAGNESIO
1,99
SV
1,0000
1,99
22 - EXAME DE UROCULTURA
4.002,94
SV
466,0000
8,59
23 - EXAME PROTEINURIA 24H
14,04
SV
4,0000
3,51
24 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS - PARA UM |
PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - JAN/17 - SAÚDE |
67,20
SV
15,0000
4,48
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
29
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
317
2456/000-2017
29.570,58
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
29.570,58
1,0000
29.570,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
354
2466/000-2017
1.480,23
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.480,23
1,0000
1.480,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
338
2459/000-2017
499,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
499,08
1,0000
499,08
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.05
O
340
2343/000-2017
250,66
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - SAÚDE - C/C |
332-6 CEF |
250,66
1,0000
250,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
2467/000-2017
6.318,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
6.318,60
1,0000
6.318,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
2468/000-2017
1.312,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.312,32
1,0000
1.312,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
2469/000-2017
1.025,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.025,86
1,0000
1.025,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
2470/000-2017
187,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
187,40
1,0000
187,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
2472/000-2017
8.011,83
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
8.011,83
1,0000
8.011,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
2473/000-2017
242,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
242,19
1,0000
242,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
2474/000-2017
562,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
562,20
1,0000
562,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
2477/000-2017
31.508,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
31.508,28
1,0000
31.508,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
2478/000-2017
950,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
950,34
1,0000
950,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
2479/000-2017
2.141,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
2.141,84
1,0000
2.141,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
433
2482/000-2017
8.931,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
8.931,44
1,0000
8.931,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
433
2483/000-2017
187,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
187,40
1,0000
187,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
412
2475/000-2017
12.309,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
12.309,88
1,0000
12.309,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
425
2480/000-2017
749,33
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
29
Vl. Pago
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
749,33
1,0000
749,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
412
2676/000-2017
274,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
274,93
1,0000
274,93
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
460
725/000-2017
105,60
1 - AÇÚCAR REFINADO - SANTA ISABEL - PARA USO DO CAPS - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - |
SAÚDE |
105,60
KG
40,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
385
726/000-2017
39,60
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 |
MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
39,60
KG
15,0000
2,64
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
460
1286/000-2017
844,82
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
844,82
LT
222,3200
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
385
1287/000-2017
754,87
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
754,87
LT
198,6500
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
1644/000-2017
13.954,76
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
5.764,44
LT
1.835,8700
3,14
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
8.190,32
LT
2.676,5700
3,06
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
805/002-2017
145,00
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO |
SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
145,00
1,0000
145,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
416
1645/000-2017
695,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
27,00
SV
1,0000
27,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
28,00
SV
1,0000
28,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
AMBULANCIAS - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
640,00
SV
10,0000
64,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
388
243/001-2017
210,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - C/C 253-2 CEF - JAN/17 - SAÚDE
210,00
SV
0,1300
1.600,00
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
440
947/001-2017
6.873,06
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
2.880,00
SV
16,0000
180,00
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE |
DENTES E DE ACRILIZAÇAO. |
3.801,06
SV
18,0000
211,17
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA PELO |
PERÍODO APROX. DE 04 MESES - C/C 306-7 CEF - JAN/17 - SAÚDE |
192,00
SV
4,0000
48,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
376
2471/000-2017
249,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
249,54
1,0000
249,54
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
29
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
417
2476/000-2017
2.364,96
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
2.364,96
1,0000
2.364,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
429
2481/000-2017
1.480,23
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.480,23
1,0000
1.480,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
453
2485/000-2017
493,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
493,41
1,0000
493,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
441
2484/000-2017
124,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
124,77
1,0000
124,77
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
480
931/001-2017
6.460,50
1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - PARA |
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
6.460,50
FR
730,0000
8,85
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
480
932/001-2017
993,00
1 - FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/ 2ML
44,40
AMP
120,0000
0,37
2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C |
624024-9 CEF - SAÚDE |
948,60
COMP
10.200,0000
0,09
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
480
933/001-2017
149,00
1 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - S OLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA COM |
20ML |
149,00
FR/AM
100,0000
1,49
2 - CARBAMAZEPINA 200MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C |
624024-9 CEF - SAÚDE |
277,50
COMP
5.000,0000
0,06
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
480
951/000-2017
133,13
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
21,16
UN
2,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
28,85
KG
1,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
38,67
KG
1,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO |
FARMACÊUTICO - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
44,45
LT
5,0000
8,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.3.90.46.01
O
475
2492/000-2017
493,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
493,41
1,0000
493,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
2494/000-2017
14.896,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
14.896,14
1,0000
14.896,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
2495/000-2017
350,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
350,06
1,0000
350,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
2496/000-2017
582,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
582,75
1,0000
582,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
2497/000-2017
4.497,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
4.497,60
1,0000
4.497,60
259/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
498
459/000-2017
143,20
1 - OLEO DO MOTOR - REF. REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO GM SPIN PLACA GJG 9810 DO SETOR DE |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
143,20
LT
4,0000
35,80
259/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
498
460/000-2017
208,48
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
14
29
Vl. Pago
1 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
21,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
34,99
UN
1,0000
34,99
3 - ANEL RETENTOR
7,45
UN
1,0000
7,45
4 - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO
79,06
UN
1,0000
79,06
5 - FILTRO DE AR DO COMP. - REF. REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO GM SPIN PLACA GJG 9810 DO |
SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
65,98
UN
1,0000
65,98
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
498
740/000-2017
39,60
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO |
DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
39,60
KG
15,0000
2,64
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
498
968/000-2017
577,20
1 - Garrafas de água mineral natural 510 ML. - CRISTAL - PARA USO DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA |
O AEDES" - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
577,20
UN
390,0000
1,48
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
1285/000-2017
1.288,77
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1.288,77
LT
339,1500
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
1289/000-2017
734,18
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
734,18
LT
193,2100
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
1376/000-2017
457,49
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIG. SANITÁRIA - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
457,49
LT
120,3900
3,80
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
498
1604/000-2017
418,99
1 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - conforme especificações técnicas constantes no processo de |
compra. - CREDEAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE |
COMBATE E PREVENÇÃO DA HANSENÍASE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
418,99
PCT
11,0000
38,09
259/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
502
461/000-2017
410,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. Da direção
50,00
SV
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. De rodas
50,00
SV
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO DE REVISÃO
280,00
SV
1,0000
280,00
4 - SERVIÇO DE OXISANITIZAÇÃO INTERNA - REF. REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO GM SPIN PLACA GJG |
9810 DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
30,00
SV
1,0000
30,00
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
508
1607/000-2017
1.650,00
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M, ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE - COLORIDO. |
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A VEICULAÇÃO DA |
CAMPANHA DE COMBATE E PREVENÇÃO DA HANSENIASE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.650,00
SV
2,0000
825,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.01
O
490
2493/000-2017
2.364,96
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
2.364,96
1,0000
2.364,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.05
O
503
2498/000-2017
1.616,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.616,34
1,0000
1.616,34
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.305.3.3.90.49.05
O
504
2345/000-2017
737,85
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - SAÚDE - C/C |
446-2 CEF |
737,85
1,0000
737,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2499/000-2017
91.281,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
91.281,70
1,0000
91.281,70
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
15
29
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2500/000-2017
8.233,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
8.233,67
1,0000
8.233,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2501/000-2017
6.843,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
6.843,37
1,0000
6.843,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2502/000-2017
8.077,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
8.077,51
1,0000
8.077,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2503/000-2017
2.971,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
2.971,88
1,0000
2.971,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2504/000-2017
7.200,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
7.200,00
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2505/000-2017
1.358,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.358,78
1,0000
1.358,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2677/000-2017
4.218,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
4.218,34
1,0000
4.218,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2678/000-2017
316,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
316,86
1,0000
316,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2679/000-2017
162,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
162,26
1,0000
162,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2680/000-2017
36,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
36,72
1,0000
36,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
515
2506/000-2017
8.154,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
8.154,84
1,0000
8.154,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
2681/000-2017
16.404,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
16.404,65
1,0000
16.404,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
2682/000-2017
1.313,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.313,26
1,0000
1.313,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
523
2507/000-2017
7.896,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
7.896,44
1,0000
7.896,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
523
2683/000-2017
160,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
160,06
1,0000
160,06
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
524
2579/000-2017
5.836,83
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
5.836,83
1,0000
5.836,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
2508/000-2017
19.642,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
19.642,37
1,0000
19.642,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
2509/000-2017
1.723,02
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
16
29
Vl. Pago
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.723,02
1,0000
1.723,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
2510/000-2017
1.689,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.689,88
1,0000
1.689,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
2511/000-2017
477,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
477,02
1,0000
477,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
547
2512/000-2017
1.230,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.230,69
1,0000
1.230,69
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
548
2581/000-2017
214,96
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: |
FEVEREIRO/2017 |
214,96
1,0000
214,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
2513/000-2017
17.830,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
17.830,07
1,0000
17.830,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
2514/000-2017
1.647,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.647,86
1,0000
1.647,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
567
2515/000-2017
867,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
867,72
1,0000
867,72
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
568
2588/000-2017
146,26
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO: |
FEVEREIRO/2017 |
146,26
1,0000
146,26
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
587
458/001-2017
47.698,18
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DA "EMEB ANNA PINTO BANKS" - |
REF. 1º TA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
47.698,18
%
37,7800
1.262,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2516/000-2017
13.533,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
13.533,59
1,0000
13.533,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2517/000-2017
739,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
739,74
1,0000
739,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2533/000-2017
219.792,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
219.792,36
1,0000
219.792,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2534/000-2017
1.047,46
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.047,46
1,0000
1.047,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2535/000-2017
14.199,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
14.199,89
1,0000
14.199,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2536/000-2017
759,58
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
759,58
1,0000
759,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2537/000-2017
2.129,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
2.129,73
1,0000
2.129,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
610
2518/000-2017
748,62
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
17
29
Vl. Pago
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
748,62
1,0000
748,62
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
611
2591/000-2017
23.304,69
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: |
FEVEREIRO/2017 |
23.304,69
1,0000
23.304,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
85/000-2017
484,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
484,78
1,0000
484,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
94/000-2017
278,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
278,72
1,0000
278,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
95/000-2017
7.200,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
7.200,00
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
96/000-2017
47.254,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
47.254,68
1,0000
47.254,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2519/000-2017
630.338,23
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
630.338,23
1,0000
630.338,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2520/000-2017
6.879,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
6.879,21
1,0000
6.879,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2521/000-2017
55.877,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
55.877,10
1,0000
55.877,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2522/000-2017
15.208,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
15.208,34
1,0000
15.208,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2523/000-2017
151.053,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
151.053,92
1,0000
151.053,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2524/000-2017
8.144,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
8.144,15
1,0000
8.144,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2525/000-2017
524,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
524,02
1,0000
524,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2526/000-2017
604,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
604,11
1,0000
604,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2527/000-2017
2.740,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
2.740,29
1,0000
2.740,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2684/000-2017
29,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
29,48
1,0000
29,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2685/000-2017
103,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
103,72
1,0000
103,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2686/000-2017
14,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
14,41
1,0000
14,41
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
18
29
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2689/000-2017
182,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
182,87
1,0000
182,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2690/000-2017
4,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
4,51
1,0000
4,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2711/000-2017
80.915,95
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
80.915,95
1,0000
80.915,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
655
2687/000-2017
8.335,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
8.335,43
1,0000
8.335,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
655
2688/000-2017
907,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
907,18
1,0000
907,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
662
2691/000-2017
815,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
815,62
1,0000
815,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
662
2692/000-2017
78,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
78,08
1,0000
78,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
668
2528/000-2017
47.112,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
47.112,03
1,0000
47.112,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
668
2693/000-2017
20,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
20,80
1,0000
20,80
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
669
2583/000-2017
5.269,95
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
FEVEREIRO/2017 |
5.269,95
1,0000
5.269,95
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
669
2584/000-2017
20.421,77
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
FEVEREIRO/2017 |
20.421,77
1,0000
20.421,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
2529/000-2017
824,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
824,11
1,0000
824,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
2530/000-2017
48.803,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
48.803,93
1,0000
48.803,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
2531/000-2017
726,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
726,06
1,0000
726,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
2532/000-2017
6.467,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
6.467,34
1,0000
6.467,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
2619/000-2017
506.707,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
506.707,16
1,0000
506.707,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
2696/000-2017
158,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
158,28
1,0000
158,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
679
2694/000-2017
3.103,72
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
19
29
Vl. Pago
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
3.103,72
1,0000
3.103,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
679
2695/000-2017
389,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
389,88
1,0000
389,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
686
2697/000-2017
6.422,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
6.422,22
1,0000
6.422,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
686
2698/000-2017
506,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
506,49
1,0000
506,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
693
2538/000-2017
55.731,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
55.731,25
1,0000
55.731,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
693
2699/000-2017
17,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
17,01
1,0000
17,01
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
694
2586/000-2017
8.624,38
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
FEVEREIRO/2017 |
8.624,38
1,0000
8.624,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2539/000-2017
189.662,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
189.662,69
1,0000
189.662,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2540/000-2017
3.982,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
3.982,21
1,0000
3.982,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2541/000-2017
8.109,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
8.109,04
1,0000
8.109,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2542/000-2017
8.622,23
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
8.622,23
1,0000
8.622,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2543/000-2017
3.780,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
3.780,48
1,0000
3.780,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2544/000-2017
7.200,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
7.200,00
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2545/000-2017
1.173,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.173,78
1,0000
1.173,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
702
2546/000-2017
8.374,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
8.374,40
1,0000
8.374,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
2701/000-2017
1.392,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.392,72
1,0000
1.392,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
2702/000-2017
261,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
261,13
1,0000
261,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
2718/000-2017
104,45
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
104,45
1,0000
104,45
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
20
29
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
708
468/000-2017
-17,34
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E |
PAULISTANO - ASSISTÊNCIA |
400,00
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
705
2547/000-2017
11.495,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
11.495,90
1,0000
11.495,90
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
706
2658/000-2017
3.351,74
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - ASSISTENCIA
3.351,74
1,0000
3.351,74
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
726
623/000-2017
3.304,00
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
3.202,00
CX
50,0000
64,04
2 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - |
PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
102,00
UN
100,0000
1,02
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
746
626/000-2017
615,25
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
264,00
KG
100,0000
2,64
2 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
63,20
PCT
20,0000
3,16
3 - CREME DE LEITE - ITAMBE
150,00
UN
50,0000
3,00
4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
29,90
KG
10,0000
2,99
5 - FARINHA DE ROSCA - de primeira qualidade, pacote com 500 gr. - PROENÇA
12,20
UN
5,0000
2,44
6 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - PROENÇA
8,30
KG
5,0000
1,66
7 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
67,20
PCT
20,0000
3,36
8 - SAL REFINADO - DU NORTE
4,70
KG
5,0000
0,94
9 - VINAGRE BRANCO - Frasco de 750 ml - TOSCANO - CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
15,75
UN
5,0000
3,15
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
726
627/000-2017
524,00
1 - LIMPA VIDROS - DESOMAX
147,00
FR
100,0000
1,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
216,00
FR
150,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO DE |
TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
161,00
KG
20,0000
8,05
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
733
676/000-2017
58,00
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
58,00
UN
10,0000
5,80
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
747
235/001-2017
6.800,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: |
Bauru, s / nº. Jardim São Paulo - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
735
277/001-2017
3.687,50
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - PARTE DO TA REF. A 04 MESES - ASSISTÊNCIA |
3.687,50
SV
0,1300
29.500,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
728
282/001-2017
2.730,67
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
2.730,67
SV
0,3300
8.192,01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
21
29
Vl. Pago
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 30.872-2 BB - |
ASSISTÊNCIA |
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
762
2548/000-2017
8.782,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
8.782,55
1,0000
8.782,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
762
2703/000-2017
869,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
869,11
1,0000
869,11
11439/2016
Pregão Presencial
ROMPENUVE SOCIOAMBIENTAL LTDA. - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
07.989.930/0001-69
751
782/001-2017
8.500,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO |
PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 171, |
DO DIA 04/12/2014, DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONANDA, |
DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO |
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. - C/C 28.244-8 BB - FMDCA |
8.500,00
MÊS
1,0000
8.500,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2549/000-2017
24.038,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
24.038,91
1,0000
24.038,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2550/000-2017
839,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
839,07
1,0000
839,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2551/000-2017
1.252,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.252,30
1,0000
1.252,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2552/000-2017
1.741,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.741,99
1,0000
1.741,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2553/000-2017
1.720,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.720,04
1,0000
1.720,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2554/000-2017
7.200,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
7.200,00
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2555/000-2017
500,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
500,90
1,0000
500,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
800
2556/000-2017
3.426,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
3.426,86
1,0000
3.426,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
803
2557/000-2017
1.871,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.871,55
1,0000
1.871,55
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
TURISMO |
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
804
2659/000-2017
901,48
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - CULTURA
901,48
1,0000
901,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2558/000-2017
38.600,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
38.600,84
1,0000
38.600,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2559/000-2017
3.701,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
3.701,64
1,0000
3.701,64
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
22
29
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2560/000-2017
3.317,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
3.317,78
1,0000
3.317,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2561/000-2017
767,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
767,01
1,0000
767,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2562/000-2017
377,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
377,73
1,0000
377,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2563/000-2017
7.200,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
7.200,00
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2564/000-2017
1.323,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.323,63
1,0000
1.323,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
827
2565/000-2017
2.922,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
2.922,76
1,0000
2.922,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.94.01
O
828
2706/000-2017
406,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
406,74
1,0000
406,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.94.01
O
828
2707/000-2017
1.017,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.017,32
1,0000
1.017,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.94.01
O
828
2708/000-2017
84,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
84,78
1,0000
84,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.94.01
O
828
2719/000-2017
67,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
67,82
1,0000
67,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.94.01
O
828
2720/000-2017
559,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
559,53
1,0000
559,53
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
839
2075/000-2017
1.200,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPDAGEM, |
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES |
1.200,00
1,0000
1.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
830
2566/000-2017
2.495,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
2.495,40
1,0000
2.495,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
830
2709/000-2017
11,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
11,34
1,0000
11,34
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
831
2367/000-2017
769,54
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - ESPORTES
769,54
1,0000
769,54
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
62/000-2017
834,72
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 793 - 47698,18
834,72
1,0000
834,72
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
63/000-2017
419,24
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 792 - 23956,83
419,24
1,0000
419,24
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
64/000-2017
300,37
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
23
29
Vl. Pago
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1235 - 2.730,67
300,37
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
65/000-2017
748,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1234 - 6.800,00
748,00
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
68/000-2017
18.340,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
18.340,18
1,0000
18.340,18
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES |
PUBLI |
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
69/000-2017
19.655,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
19.655,31
1,0000
19.655,31
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E |
AUTARQUIC |
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
70/000-2017
1.714,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
1.714,77
1,0000
1.714,77
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES |
PUBLI |
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
89/000-2017
42,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
42,02
1,0000
42,02
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E |
AUTARQUIC |
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
90/000-2017
12,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
12,32
1,0000
12,32
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
73/000-2017
16.826,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
16.826,79
1,0000
16.826,79
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
74/000-2017
424.433,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
424.433,43
1,0000
424.433,43
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
75/000-2017
6.353,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
6.353,70
1,0000
6.353,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
76/000-2017
310,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
310,16
1,0000
310,16
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5324
77/000-2017
2.384,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
2.384,87
1,0000
2.384,87
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5325
78/000-2017
4.869,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
4.869,30
1,0000
4.869,30
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
80/000-2017
8.388,96
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
8.388,96
1,0000
8.388,96
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
81/000-2017
35.278,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
35.278,65
1,0000
35.278,65
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
92/000-2017
3.587,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
3.587,50
1,0000
3.587,50
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
93/000-2017
435,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
435,25
1,0000
435,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5313
72/000-2017
30.614,75
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
24
29
Vl. Pago
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
30.614,75
1,0000
30.614,75
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
79/000-2017
576,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
576,64
1,0000
576,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
82/000-2017
9.228,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
9.228,54
1,0000
9.228,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
83/000-2017
9.255,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
9.255,00
1,0000
9.255,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7117/006-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7118/006-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7119/006-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - - |
C/C 30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7120/006-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - - |
C/C 30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7121/006-2016
600,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 30872-2 BB |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7122/006-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7123/006-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
25
29
Vl. Pago
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7126/002-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
624023-0 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7127/006-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
253-2 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7129/006-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
624024-9 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7130/006-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
624025-7 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7131/006-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
624027-3 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7132/006-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
331-8 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7133/006-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
624025-7 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7134/006-2016
4.000,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
26
29
Vl. Pago
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
26.179-3 BB - SAÚDE |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7135/006-2016
3.000,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
3.000,00
%
6,9400
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7136/006-2016
600,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 392-0 CEF |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7145/006-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7146/006-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7147/006-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7148/006-2016
600,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14284-0 BB |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7154/006-2016
600,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14284-0 BB |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7155/006-2016
400,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
27
29
Vl. Pago
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5003
8903/004-2016
110.315,28
1 - Restos a pagar do empenho 8903/4-2016
110.315,28
1,0000
110.315,28
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
RP
J
07.263.330/0001-19
5001
9405/003-2016
24.288,98
1 - Restos a pagar do empenho 9405/3-2016
24.288,98
1,0000
24.288,98
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
RP
J
05.690.346/0001-82
5003
9466/006-2016
4.995,00
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA USO DOS PROFISSIONAIS EM PLANTÃO NO SETOR DE 192 - REF. DEZ/16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
4.995,00
UN
333,0000
15,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
RP
J
03.023.592/0001-55
5001
10758/000-2016
10.500,00
1 - Restos a pagar do empenho 10758/0-2016
10.500,00
1,0000
10.500,00
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5004
10908/003-2016
23.956,83
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REF. A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO + 1ª MEDIÇÃO DO TA - PLANEJ. |
URBANO |
23.956,83
%
18,9800
1.262,42
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5004
10986/004-2016
1.160,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
24,00
SV
1,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
108,00
SV
4,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
78,00
SV
3,0000
26,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON |
54,00
SV
2,0000
27,00
5 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
56,00
SV
2,0000
28,00
6 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
840,00
SV
10,0000
84,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
RP
J
03.023.592/0001-55
5001
11599/000-2016
565,00
1 - Restos a pagar do empenho 11599/0-2016
565,00
1,0000
565,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
28
29
Vl. Pago
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
RP
J
67.372.052/0001-60
5003
11635/003-2016
4.309,50
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. AO 3º TA AO CONTRATO Nº 103/2016 - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4.309,50
M3
390,0000
11,05
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
RP
J
03.023.592/0001-55
5001
11752/000-2016
6.570,00
1 - Restos a pagar do empenho 11752/0-2016
6.570,00
1,0000
6.570,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5003
11816/002-2016
376,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
208,00
SV
8,0000
26,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA ATENDER A SECRETARIA - SAÚDE |
168,00
SV
6,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5003
12166/001-2016
1.612,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
792,00
SV
33,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
324,00
SV
12,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
104,00
SV
4,0000
26,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 332-6 CEF - SERV. MUNICIPAIS |
392,00
SV
14,0000
28,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
RP
J
53.359.113/0001-44
5004
14250/000-2016
16.735,59
1 - Restos a pagar do empenho 14250/0-2016
16.735,59
1,0000
16.735,59
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
RP
J
11.692.505/0001-80
5004
14424/001-2016
3.315,00
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. MARIA ZILDA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
2 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. JOSÉ DA SILVA MACEDO - em regime de |
comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
3 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE LOURDES IMACULADA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
4 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE EDELEIZA S. MORATO - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
5 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CECÍLIA SANTANA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
6 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. ROGÉRIO GERALDO VIEIRA - em regime de |
comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
7 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ARAPONGAL LESTE - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
8 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ESC. MARIA CLARA MACHADO - em regime de |
comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
9 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE KIYOSHI SEIMARU - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
10 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CARMEM HELENA PACHECO NOGUEIRA - em |
regime de comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
11 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - EMEB PREF. PROF. JOSÉ MENDES - em regime de |
comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
12 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - em regime de |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 24/02/2017 ATÉ 24/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
29
29
Vl. Pago
13 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SEÇÃO TÉCNICA DE ALIMENTO ESCOLAR (COZINHA |
PILOTO) - em regime de comodato. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 6 de Março de 2017.
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